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        集團開展內(nèi)部控制及風險管理專項督查

        發(fā)布時間:2023-12-18  點擊數(shù):295



        為切實強化直屬企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行力,防范化解各類風險,提升集團內(nèi)部管控成效,近期,集團成立由法務(wù)風控部牽頭、各職能部門組成的5個督組,集團16家直屬企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理情況進行專項。

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        此次專項督查工作按照企業(yè)黨務(wù)管理、投資管理、資金管理等14個板塊,圍繞“三重一大”議事規(guī)則、合同管理辦法、財務(wù)管理辦法、借款及擔保管理辦法等28個方面通過現(xiàn)場聽取匯報、查閱資料等方式,直屬企業(yè)制度建設(shè)及落實、風險管理情況進行督查,對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場提出整改要求。

        下一步,集團定期開展內(nèi)部管控及風險管理工作指導監(jiān)督,進一步督促直屬企業(yè)做好制度建立及執(zhí)行、風險管理等各項工作,不斷完善集團內(nèi)控體系,為集團高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。

        供稿:集團法務(wù)風控部 /鄭琳?/集團組、相關(guān)直屬企業(yè))


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